Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0235/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 22,91 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0010/20 | lieky podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0261/23 | valec - tlačiareň Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 23,40 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/19 | potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 23,45 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,52 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | Posypová soľ 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 23,60 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0093/19 | Posypová soľ 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 23,60 € | 02.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0156/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0009/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 16.02.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0230/18 | posypová soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 24,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | práva používania - PER 03/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 24,00 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | telefon 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 31.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,05 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/19 | marmeláda zmes 16 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 24,07 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | telefon 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,31 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |