Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/21 teplo 5/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 230,00 € 03.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV/0042/18 za ubytovanie a stravu lyž.kurzu od 11.2.-16.2.2018-Gymnázium Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CK MAGURA, s.r. 36427403 4 200,00 € 26.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/19 ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Tatiana Krečmerová 34751939 4 200,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Faktúra
VO/0015/18 ubytovanie 35 osob na lyž. výcv. od 11.2. do 16.2.2018-Gym. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CK MAGURA, s.r. 36427403 4 200,00 € 02.02.2018 07.03.2018 Objednávka
VO/0005/19 ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Tatiana Krečmerová 34751939 4 200,00 € 01.02.2019 12.02.2019 Objednávka
DFBV/0333/23 kancelárske a školské potreby - ŠKD Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4 175,03 € 07.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0189/19 Stavebné práce naviac v zmysle dodatku k zmluve o dielo zo dňa 4.7.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 4 173,98 € 10.09.2019 13.09.2019 Faktúra
26082019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.07.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy, s.r.o. 51325489 Stavebné práce, opravárenské práce 4 173,98 € 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFKV/0001/20 vybavenie do SJ, kapitalove Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 4 080,00 € 07.12.2020 15.12.2020 Faktúra
VO/0042/22 materiál-inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3lobit s.r.o. 46020152 4 001,50 € 01.04.2022 04.05.2022 Objednávka
DFBV/0243/20 PC, dištančné vzdelávanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 FFC GROUP s.r.o. 35885513 4 000,03 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
VO/0065/20 PC, dištančné vzdelávanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 FFC GROUP s.r.o. 35885513 4 000,03 € 26.11.2020 01.12.2020 Objednávka
DFBV/0178/19 za opr.vnútornej omietky 750m2 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 4 000,00 € 04.09.2019 09.09.2019 Faktúra
VO/0053/19 za opravu vnútornej omietky ZŠ a Gym.750m2 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 4 000,00 € 26.08.2019 04.09.2019 Objednávka
DFBV/0106/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3lobit s.r.o. 46020152 4 000,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0065/24 služba-IT servis 3-12/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 4 000,00 € 28.02.2024 22.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0264/20 montazne prace na streche, anténa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 3 997,38 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
VO/0067/20 demontáž antény a montáž krycích mriežok, HAVARIJNÝ STAV Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 3 997,38 € 07.12.2020 15.12.2020 Objednávka
DFBV/0080/20 tep.energia 4/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 880,00 € 06.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 ubytovanie 35 ks Gym. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CK MAGURA, s.r. 36427403 3 850,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra