Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0354/23 | poradenstvo 1/2023-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 9 600,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0350/23 | digitalna učebná pomôcka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Varia Print OS s.r.o. | 47352256 | 48,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0351/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0427/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 526,68 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0423/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 979,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0419/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 228,22 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážková 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,23 € | 16.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0345/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 180,30 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0346/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 150,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0348/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 110,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0344/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 278,80 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0349/23 | vypracovanie ohlásenia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ENVIS s.r.o. | 35977442 | 144,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0342/23 | el.energia 11/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 566,67 € | 13.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0332/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 307,20 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0338/23 | teplo-vyúčtovanie 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,91 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0412/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 841,50 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0407/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 604,50 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0403/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0333/23 | kancelárske a školské potreby - ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 175,03 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0335/23 | bioodpad 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 05.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |