O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 57
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/22 | mobil 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 15.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | mobil 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 20.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | mobil 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | mobil 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | mobil 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | mobil 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | mobil 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | mobil 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | mobil 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | mobil 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | mobil 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | mobil 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | mobil 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | mobil 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | mobil 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | mobil 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | mobil 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | mobil 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | mobil 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 138,94 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | telefom-mobil | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 171,38 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra |