Faktúry
Počet záznamov: 3465
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/23 | elektrika 1/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 878,09 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 235,00 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,98 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | telekom 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | plyn 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | plyn ŠJ 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | knihy do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 108,24 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | germicídne žiariče 2ks ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 758,40 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | elektrika 1/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 537,31 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | elektrika 2/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0025/17 | telekom. služby 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,73 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | mobilné služby 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | skriňa na notebooky 1800x400x500 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 861,60 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 157,32 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | bioodpad 1/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 157,32 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | teplo 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 329,29 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | mobilné služby 1/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,27 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | školenie pedagógov v programe ALF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 1 120,00 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | vodné, stočné 1.1.18-16.1.18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,02 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | bioodpad 1/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 131,26 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Preplatok za teplo 12/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -73,94 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | štartovné - súťaž v šachu 2 družstvá | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | mzdárske zákony 2022 s komentárom k zmenám | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 12,60 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | telekom 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | bioodpad 1/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 200,64 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | vyúčtovacia fa LV 15.-20.1.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 1 546,00 € | 09.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | zrážky 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | zrážky 1/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | školenie prvej pomoci Almássy Samuel | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 95,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |