Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3465

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/22 elektrika 8/2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -35,04 € 08.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 elektrika 7/2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -29,64 € 08.08.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0105/21 Dobropis za nákup vertikutátora Gymnázium Grösslingová 17337101 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 -28,05 € 06.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0062/24 elektrika 2/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -25,48 € 13.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0305/19 teplo 11/2019 škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -21,89 € 11.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0022/18 dobropis k DF 260/17 samolepiace bločky Gymnázium Grösslingová 17337101 TRIPSY s.r.o. 36276464 -21,53 € 06.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 teplo 6/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -19,47 € 16.07.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0130/20 zľava prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 -19,30 € 15.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0009/18 vyúčtovacia fa za plyn 1.1.2017 - 31.12.2017 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -19,19 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 teplo 8/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -17,70 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0187/19 e kniha - dobropis projekt "Škola škole" Gymnázium Grösslingová 17337101 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 -14,57 € 22.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/20 teplo 6/2020 škola + ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -13,99 € 13.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 dobropis k fa 2085677 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 -10,46 € 14.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 pranie rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 -10,46 € 12.01.2021 15.01.2021 Faktúra
DFBV/0011/19 plyn 2018 - vyúčtovanie Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9,96 € 18.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 dobropis Gymnázium Grösslingová 17337101 TRIPSY s.r.o. 36276464 -9,94 € 24.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0131/20 zľava prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 -9,65 € 21.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 vyúčtovanie plynu 2019 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -7,78 € 16.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0095/24 elektrika 3/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -7,73 € 11.04.2024 06.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/22 Preplatok plynu za rok 2021 - ŠK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -7,40 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0136/23 Nákup potravín ŠJ - dobropis Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 -5,64 € 20.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/0003/21 vyúčtovanie plyn 2020 - škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5,40 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0103/19 teplo 4/2019 ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -3,64 € 15.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0007/23 vyúčtovanie plynu 12.10.2022-31.12.2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3,48 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0185/22 vyúčtovanie plynu 1-7/2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3,18 € 11.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFCM/0009/23 dobropis k DFCM 333002863 Gymnázium Grösslingová 17337101 LÁTKY MRÁZ s.r.o. 24655317 -1,15 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0196/23 mobilné zariadenie Xiaomi Redmi A2 - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 25.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0287/22 mobilné zariadenie Samsung Galaxy A53 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0251/23 mobilné zariadenie Xiaomi Redmi Note 12S - 3ks Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra