Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3436

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/17 Zrážky 12/16 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,85 € 09.01.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 Služby mobilného operátora 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,34 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 Telekomunikačné poplatky 12/18 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,36 € 08.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 výkon zodpovednej osoby 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 výkon zodpovednej osoby 1/21 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 výkon zodpovednej osoby 01/22 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 05.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 výkon zodpovednej osoby 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 telekomunikačné služby 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,32 € 11.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/17 Telekomunikačné poplatky 12/16 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,04 € 10.01.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 12,38 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Vyúčtovanie tepla 12/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -490,74 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 mobilné služby 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,85 € 06.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 vyúčtovanie plyn 2020 - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -101,55 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 mobilné služby 12/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,56 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 mobilné služby 1/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 79,08 € 04.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 mobilné služby 12/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,86 € 03.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/17 Pranie a prenájom rohoží 12/16 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 24,98 € 11.01.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Zrážky 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,28 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 39,86 € 07.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 elektronické stravné lístky 1/2020, 38 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 145,54 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 vyúčtovanie plyn 2020 - škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5,40 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 1Q2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 09.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 10.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0004/17 Vyúčtovanie el. energie 2016 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 487,61 € 11.01.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 El. energia 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,23 € 11.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 Pranie a prenájom rohoží 12/18 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 12,86 € 09.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 plyn škola 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 15.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 plyn škola 1/21 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 15.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 Odborná literatúra - Daňové zákony 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Porada.sk, s.r.o 36670251 18,00 € 11.01.2022 02.02.2022 Faktúra