Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/16 Zúčtovanie zálohy za plyn 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 398,00 € 22.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 Zúčtovanie zálohy za webhosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 22.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0146/16 Zrážky 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,03 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0149/16 Vyúčtovanie za plyn 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 993,50 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 216,35 € 22.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 inzercia do novín Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 22.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 počítače Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 2 740,00 € 25.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 22.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0145/16 Telekomunikačné poplatky 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,85 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 Pranie a prenájom rohoží 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 keramická hmota Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slavomír Chlebík 32718861 255,00 € 25.11.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0150/16 Poplatok za el. energiu 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,12 € 16.11.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 104,88 € 01.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0174/16 FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hílek a spol, a.s. 36239542 131 928,60 € 20.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 vodné, stočné Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,52 € 22.11.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0176/16 administrativne naklady Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 8,40 € 27.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0177/16 pneumatiky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 355,20 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFSF/0009/16 Príspevok na stravu 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 324,66 € 16.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFSF/0010/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,94 € 20.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0178/16 druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 12 992,00 € 27.12.2016 04.01.2017 Faktúra