Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0308/23 telekomunikačné poplatky 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,73 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFCM/0037/23 sklenené prvky na VUP - limitka č. 287 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASS SPHERE s.r.o. 25489038 176,31 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
VO/0061/23 Nový Slovenský jazyk – ľahká cesta k maturite Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 768,80 € 11.12.2023 25.01.2024 Objednávka
DFBV/0305/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 257,37 € 08.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,56 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 plyn 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 499,16 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 pranie a prenájom rohoží 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 73,15 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
VO/0060/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 860,96 € 06.12.2023 25.01.2024 Objednávka
DFBV/0295/23 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 204,35 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 Webhosting Plus 27.11.2023-26.11.2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 71,86 € 04.12.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 SANET 10-12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 monitorovanie objektu 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 75,60 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFCM/0036/23 paušálna starostlivosť o PC 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 služby informátora a vrátnika 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 652,32 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 GDPR 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 servis výťahu 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 74,62 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 propagácia DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 144,00 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 tabula - názov školy - elokované pracovisko Mokrohájska Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOUBLE P. s.r.o. 31384641 19,20 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 telekomunikačné poplatky 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 66,00 € 22.11.2023 09.12.2023 Faktúra