Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 262,47 € | 08.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0164/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0163/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 297,28 € | 02.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0160/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 579,04 € | 19.11.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0149/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0148/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0147/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0139/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 506,74 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0137/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0142/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,40 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 27.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0134/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 23.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0132/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 129,21 € | 23.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0127/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,43 € | 15.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0140/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0125/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMEX, spol.s r.o. | 00603376 | 81,00 € | 07.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,96 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |