Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2731
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0157/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,00 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/16 | Zúčtovanie zálohy za webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | Zrážky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | Vyúčtovanie za plyn 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,50 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 216,35 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/16 | inzercia do novín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 2 740,00 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/16 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | Telekomunikačné poplatky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,85 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | Pranie a prenájom rohoží 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | keramická hmota | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 255,00 € | 25.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/16 | Poplatok za el. energiu 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,12 € | 16.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 104,88 € | 01.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/16 | FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hílek a spol, a.s. | 36239542 | 131 928,60 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/16 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/16 | administrativne naklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 8,40 € | 27.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/16 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 355,20 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/16 | Príspevok na stravu 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 324,66 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/16 | Príspevok na stravu 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 275,94 € | 20.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/16 | druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 27.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra |