Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 735,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 792,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 792,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 756,00 € | 14.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Naťa a Maťo, s.r.o. | 46558390 | 214,20 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | výroba tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 60,00 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | výroba plastových krúžkov - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 48,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | výroba odznakov pre školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | výroba náhradných kľúčov k výkresovej skrini | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19,20 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | výroba bannerov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,24 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 216,00 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0117/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - odstránenie havárie vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 400,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0070/22 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | vypracovanie Výkaz výmer a rozpočet - PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 720,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | výpal skla v elektrickej peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Art Glass Park, s. r. o. | 35735864 | 720,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | výmena vonkajších svietidiel 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 331,66 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | výmena vchodových dverí - výdajňa stravy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | výmena servopohonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 495,36 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | vymena servopohonov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 990,72 € | 31.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | výmena riadiacej dosky - kotol | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 619,20 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 057,67 € | 08.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 147,00 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | výmena čerpadiel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 540,00 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 346,80 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 4 950,87 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra |