Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/22 výroba tubusov - limitka č.290 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 735,60 € 18.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 výroba tubusov - limitka č.290 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 792,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 výroba tubusov - limitka č.290 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 792,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFBV/0203/23 výroba tubusov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 756,00 € 14.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Naťa a Maťo, s.r.o. 46558390 214,20 € 09.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0115/22 výroba tabule Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOUBLE P. s.r.o. 31384641 60,00 € 26.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 výroba plastových krúžkov - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LAFRE, s.r.o. 44972067 48,00 € 25.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 výroba odznakov pre školu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 144,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0317/23 výroba náhradných kľúčov k výkresovej skrini Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 19,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 výroba bannerov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 148,80 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0128/22 výrez z fólie - klauzúry Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,79 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0159/23 výrez z fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,24 € 06.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0107/24 vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TROFER, s.r.o. 47331291 216,00 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/24 vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - odstránenie havárie vody Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TROFER, s.r.o. 47331291 400,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0070/22 Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 950,00 € 30.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0071/24 vypracovanie Výkaz výmer a rozpočet - PVC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TROFER, s.r.o. 47331291 720,00 € 19.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFBV/0289/22 výpal skla v elektrickej peci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Art Glass Park, s. r. o. 35735864 720,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 výmena vonkajších svietidiel 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yunex, s. r. o. 53684141 1 331,66 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/24 výmena vchodových dverí - výdajňa stravy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 1 197,60 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0142/17 výmena servopohonu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 00685780 495,36 € 11.12.2017 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/17 vymena servopohonov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 00685780 990,72 € 31.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0024/18 výmena riadiacej dosky - kotol Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 619,20 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0162/23 výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 1 057,67 € 08.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFCM/0007/22 výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 120,00 € 22.02.2022 27.07.2022 Faktúra
DFBV/0006/23 výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 147,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0188/20 výmena čerpadiel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 540,00 € 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0057/23 vykresova skrina A0 - 2ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 872,00 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0131/21 vykonanie odbornej skúšky výťahu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 346,80 € 02.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OFIR, s.r.o. 43975542 540,00 € 18.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0148/16 Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Roman Hrčka, s.r.o. 46370021 4 950,87 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra