Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 08.04.2016 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0079/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 31.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 27.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 Pranie a prenájom rohoží 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0169/16 pranie/prenajom rohozi 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 13.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 pranie a prenájom rohoží 3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 04.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 pranie a prenájom rohoží 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 26.05.2017 10.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 pranie a prenájom rohoží 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 23.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 pranie a prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 11.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 pranie a prenájom rohoží 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 pranie a prenájom rohoží 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 pranie a prenájom rohoží 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 pranie a prenájom rohoží 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 31.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 pranie, prenájom kobercov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 29.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0154/19 stravovanie zamestnancov 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 47,52 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0082/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 25.06.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0067/15 pranie ,prenájom rohoží 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 26.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0159/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0186/21 bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 47,76 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0196/22 bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 47,76 € 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0193/21 USB kluce, nahratie Adobe na kluce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 48,00 € 20.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0113/22 výroba plastových krúžkov - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LAFRE, s.r.o. 44972067 48,00 € 25.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0170/19 pranie, prenájom rohoží 9/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 48,24 € 17.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 pranie, prenájom rohoží 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 48,24 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 pranie, prenájom kobercov 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 48,24 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0118/21 služby mobilného operátora 6/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,38 € 08.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0066/23 služby mobilného operátora 02/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,41 € 10.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0160/22 služby mobilného operátora 6/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,42 € 18.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0204/23 služby mobilného operátora 07/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,51 € 17.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0064/22 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 48,54 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra