Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 48,71 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0122/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 49,04 € 20.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DFBV/0101/17 vodné, stočné 8/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 49,04 € 12.09.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0136/22 služby mobilného operátora 5/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,13 € 13.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0156/21 služby mobilného operátora 8/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,46 € 08.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 služby mobilného operátora 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,64 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0021/22 služby mobilného operátora 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,87 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0131/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 50,00 € 23.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFCM/0022/20 rámik pre HDD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 50,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0083/23 kontrola a čistenie komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 50,00 € 23.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 spotrebný materiál - pilový kotúč Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PILANKA, spol. s r.o. 36444812 50,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0217/23 služby mobilného operátora 08/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,07 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0015/22 pranie, prenájom rohoží 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 50,15 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0071/20 oprava tlačiarne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 A.S.E.P., spol. s r.o. 35714271 50,40 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0323/23 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,40 € 10.01.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 01/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,48 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0300/23 služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,56 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0105/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 03/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,72 € 11.04.2024 29.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 04/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0005/20 Knihy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Libristo Media s.r.o. 04448367 50,91 € 03.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0189/22 služby mobilného operátora 8/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 50,94 € 13.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0009/15 školenie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 51,00 € 21.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0040/20 servis výťahov 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 51,03 € 03.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 telekomunikačné služby 8/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,03 € 07.09.2020 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0066/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 51,09 € 09.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0251/22 služby mobilného operátora 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,57 € 11.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0256/21 služby mobilného operátora 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,64 € 07.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 služby mobilného operátora 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,98 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0185/23 služby mobilného operátora 06/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 52,16 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 pranie a prenájom rohoží 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 52,16 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra