Faktúry
Počet záznamov: 1626
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/23 | plyn 1,2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 362,64 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | pranie a prenájom rohožiek 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | odvoz biolog. odpadu 10/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | havaria-čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 288,00 € | 29.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,29 € | 17.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | elektrická energia 1/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 050,41 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | externý disk, adaptér | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 86,40 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 785,70 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,68 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | plyn 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 892,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | odvoz biolog. odpadu 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | prospekt DoD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 50,40 € | 29.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | montáž rozvádzača a el. zásuviek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Vladimír Savov | 11643714 | 464,00 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | telekomunikačné poplatky 1-21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,76 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | oprava snímača pohybu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 211,46 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 926,10 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | vyúčtovanie voda 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,40 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | telekom. poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,59 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | odvoz biolog. odpadu 12/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 19,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | plyn 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | nájom fľaše - vyúčt. uhradenej zálohy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 315,36 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,53 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | registrácia domény 1.3.22-28.02.24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | plyn za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | elektrická energia 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 716,07 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | servisný výjazd | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 133,20 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | telekomunikačné poplatky 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | spracovanie miezd a personalistika 1/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 17.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra |