Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0035/20 | školenie odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | komunálny odpad za rok 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 924,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 150,08 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 616,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | časopis Škola 2017 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 636,29 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,69 € | 05.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | The Duke of EdinburghˇsIntern. Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 200,00 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 70,96 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 562,80 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 85,43 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | oprava xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 91,54 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | fólie Steelmat | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 184,92 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 05.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 20,00 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 978,08 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 108,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,24 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 658,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | redukcia olympus | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Martin Lukáč MINI-MAX | 44443021 | 33,90 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | aSc dochádzka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 149,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 05.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | dosky na laminovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 223,44 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | online knižnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 249,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 959,62 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | EK Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 878,40 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | mezikus | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jan Svoboda | 15495426 | 19,58 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |