Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | canon EF | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AQT s.r.o. | 36042234 | 778,00 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | webová aplikácia WiBo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 25.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | aSc Agenda Komplet SŠ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 15.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | aSc dochádzka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 149,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | aSc agenda komplet SŠ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 12.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | aSc Agenda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Edupage | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 168,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | aSc agenda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 629,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | edupage | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | projekt škola -škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 47,50 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | Teq Lite stôl | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BeneSport consulting s.r.o.E | 52141039 | 2 400,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | doprava, manipulácia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BeneSport consulting s.r.o.E | 52141039 | 150,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | LVVK- ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP DONOVALY s.r.o. | 52107019 | 3 200,00 € | 12.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | LVVK - ubytovanie... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNOW s.r.o. | 52751091 | 3 150,00 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | LVVK - ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNP s.r.o | 54716888 | 5 640,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 227,65 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 38,74 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 192,91 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 436,00 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 215,63 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 276,44 € | 17.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 251,02 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |