Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0318/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 504,00 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/17 | lektorske služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 672,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 396,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 516,00 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 744,00 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 648,00 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 888,00 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 504,00 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 432,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 504,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 756,00 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 852,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 576,00 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 564,00 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 660,00 € | 13.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 804,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 720,00 € | 30.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 960,00 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | aplikačné systémy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 129,24 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | služby VEMA | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 7,68 € | 25.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/20 | seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VAVRYS Sk s.r.o. | 36716111 | 49,92 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | preambula Ústavy SR | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Učebné pomôcky | 31641199 | 51,50 € | 04.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | ochranný stojan | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 108,00 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | ČK biela | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TransData s.r.o. | 35741236 | 60,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | ČK ITIC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | reklamné služby TOP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 300,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | reklamné služby Top | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 310,00 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | prenájom haly - súťaž | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. | 44152612 | 500,00 € | 13.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | prenájom haly - súťaž | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. | 44152612 | 500,00 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |