Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/23 | aplikácie MP Ml | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 317,92 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | far. tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 224,86 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | BOZP a PO, CO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 144,00 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,05 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 230,93 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/18 | preprava materiálu a osôb na Deň župných škôl | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VIVA AQUA s.r.o. | 35813172 | 72,49 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 166,32 € | 18.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 27.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | poistenie školák | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 434,16 € | 21.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 45,40 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/18 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 132,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | smernice, vzory zmlúv | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 233,38 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | upratovací servis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 624,00 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/18 | licencia PHOTOSHOP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 379,26 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | verejná správa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 756,00 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 40,80 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,34 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | zdroj ATX, kábel | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 92,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 797,31 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 326,48 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,00 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |