Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0332/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 249,94 € | 04.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | prenájom haly - súťaž - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠKST Bratislava, s.r.o. | 36664782 | 240,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,62 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/17 | manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/20 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | občerstvenie - súťaž - stolný tebnis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 120,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 320,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 768,00 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 20,80 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 588,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 3 892,27 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 576,00 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 230,40 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | občerstvenie súťaž- stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 130,00 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 552,00 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 900,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | licencia pre grafické programy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 425,60 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 200,68 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/17 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 115,84 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | tepelná energia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 5 256,31 € | 14.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/19 | klávesnice, drátov.myši | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 167,46 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 63,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/17 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 60,00 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | údržba miestnej počítačovej siete | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |