Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0309/23 | dávkovač - vôňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | far. toner, čierne tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 427,84 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | classic hosting k doméne genezis.sk | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 46,80 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/20 | časopis- škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,75 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 720,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 95,70 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,79 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | upratovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,35 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | služby počítač. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | Kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CBS spol.s.r.o.so sídlom Kynceľová | 36754749 | 698,50 € | 17.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | tvorba atestačného portfólia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 37,70 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 112,15 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 852,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | údržba mniestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 499,49 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 78,55 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 784,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | časopis - odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | časopis - škola a jej riadenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 980,10 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 055,83 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 92,00 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | verejné obstarávanie- manuál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 29,02 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |