Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/18 | časopis Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 516,00 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 28,66 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | fólie Steelmat | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 184,92 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 577,36 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 576,00 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 431,75 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,60 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | zákony v školskej praxi - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,10 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | škola efektívne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | autobus na LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 176,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | 2 ks káblov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MediaTech Central Europe | 35772581 | 40,42 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 933,40 € | 14.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | lekorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 27,45 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 263,52 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 777,11 € | 15.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 128,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 504,00 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 960,00 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | doména Genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,69 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | údržba miestnej počít.siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 400,00 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 744,00 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra |