Všetky dokumenty
Počet záznamov: 859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
082/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
083/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 2 400,00 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/22 | vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 229,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | tričká a mikiny s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 570,60 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 23.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | klávesnice Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | servis PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 222,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 1 429,00 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
084/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 18 767,46 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
085/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,48 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
086/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 11 001,60 € | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
087/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 234,60 € | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
104/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 204,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |