Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 773,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 405,50 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 498,60 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 144,90 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0265/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 591,10 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0254/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 411,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 997,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 231,15 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0047/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 420,90 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | vysporiadanie faktúry | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | -254,60 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 370,30 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 121,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0082/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 032,90 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0083/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 280,43 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0084/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 296,70 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
093/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 140,00 € | 28.08.2022 | 06.09.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0149/22 | revízia telocvičného a športového náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 140,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | revízie | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 170,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |