Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 862

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/23 toaletný papier Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 719,28 € 30.08.2023 07.10.2023 Faktúra
DFBV/0169/22 odborný kurz (projekt) Obchodná akadémia 30775434 Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus 2020814653 870,00 € 14.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0168/23 odborný kurz (projekt) Obchodná akadémia 30775434 ID. FRONT: GIORGOU CHARALAMBOUS LTD HE321254 400,00 € 13.09.2023 07.10.2023 Faktúra
DFBV/0168/22 poistenie projekt Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 373,10 € 08.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0167/23 odborný kurz (projekt) Obchodná akadémia 30775434 EUROPASS Academy of Creativity, S.L. B67520866 540,00 € 13.09.2023 07.10.2023 Faktúra
DFBV/0167/22 školský nábytok Obchodná akadémia 30775434 LINEA SK 35716932 11 001,60 € 28.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0166/23 projekt Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 EUROMIND PROJECT SL B23687890 25 262,00 € 25.08.2023 07.10.2023 Faktúra
DFBV/0166/22 toner Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 21,48 € 28.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0165/23 cestovné poistenie (projekt) Obchodná akadémia 30775434 Generali Slovensko poisťovňa 35709332 396,50 € 30.08.2023 07.10.2023 Faktúra
DFBV/0165/22 športové potreby Obchodná akadémia 30775434 STOA-Zahradní minigolf s.r.o. 24696692 204,00 € 27.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0164/23 učebnice Obchodná akadémia 30775434 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 945,00 € 25.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0164/22 vyúčtovanie - športové potreby Obchodná akadémia 30775434 inSPORTline 36311723 27,05 € 30.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0163/23 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775434 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 416,45 € 25.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0163/22 kontrola a čistenie komína Obchodná akadémia 30775434 KomSys 48157651 30,00 € 19.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0162/23 prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 22,61 € 22.08.2023 02.09.2023 Faktúra
DFBV/0162/22 kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov Obchodná akadémia 30775434 RP-control 53565720 198,50 € 19.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0161/23 poistenie majetku Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 484,41 € 22.08.2023 02.09.2023 Faktúra
DFBV/0161/22 ochranná deratizácia Obchodná akadémia 30775434 DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš 37123301 272,40 € 14.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0160/23 plastová doska Komatex Obchodná akadémia 30775434 Norbert Kiš 44391781 140,00 € 22.08.2023 02.09.2023 Faktúra
DFBV/0160/22 vyúčtovanie - športové potreby Obchodná akadémia 30775434 Sportago Company s. r. o. 05465834 26,78 € 29.09.2022 10.10.2022 Faktúra