Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/23 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 57,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 498,60 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | vyúčtovanie šijacie stroje | Obchodná akadémia | 30775434 | STRIMA CZECH, s.r.o. | 26313685 | 647,94 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 419,40 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | oprava strešného zvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 1 080,00 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | servisné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 48,00 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 738,00 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | elektronická nástenka (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 1 358,40 € | 04.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,00 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 129,11 € | 21.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 750,01 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | vyúčtovanie - verejná správa SR ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 26.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | revízie | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 32,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | vyúčtovanie - redukcia AlzaPower, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 41,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | oprava regulátora plynu | Obchodná akadémia | 30775434 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 925,20 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | vyúčtovanie - podložka pod PC, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 21,60 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | revízie | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 170,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | oprava telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 50,00 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |