Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0143/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 27,41 € | 03.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 222,60 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
111/2023 | List s vodotlačou a podtlačou št. znaku Sr | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 222,60 € | 28.09.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0191/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 50,10 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
100/2023 | Tlačivá - Triedny výkaz pre SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 50,19 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0033/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
018/2023 | Kancelárska a školská dokumentácia | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0227/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
118/2022 | List - bianco - s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
005/2024 | Protokoly | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,49 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0018/24 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,49 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
041/2024 | List - bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 379,43 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
071/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0114/22 | oprava kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
032/2023 | Objednanie dvojaltánku ku koncu šk. roka | Obchodná akadémia | 30775434 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 199,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0001/23 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
010/2024 | Poukážky ku dňu učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 28.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0001/24 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
024/2024 | Vymaľovanie triedy | Obchodná akadémia | 30775434 | Roman Červen | 55353746 | 3 807,05 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0059/24 | maľovanie triedy | Obchodná akadémia | 30775434 | Roman Červen | 55353746 | 3 807,05 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |