Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022/2024 | Figurína na nácvik záchrany života | Obchodná akadémia | 30775434 | Helpo. s.r.o. | 53123816 | 352,80 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
023/2024 | Autobusová doprava Bratislava-Sereď-Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 792,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
024/2024 | Vymaľovanie triedy | Obchodná akadémia | 30775434 | Roman Červen | 55353746 | 3 807,05 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
025/2024 | Spoločenská terapia | Obchodná akadémia | 30775434 | Lifelution, s.r.o. | 52114881 | 33,35 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0045/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0043/24 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | CK ANDROMEDA | 52139859 | 8 700,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0042/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 221,87 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | vyúčtovanie router, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 539,77 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,06 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 245,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | členský príspevok v klube združenia Dofe | Obchodná akadémia | 30775434 | The Duke of Edinburgh´s | 42418232 | 220,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | reklamné tričká s potlačou projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 225,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
015/2024 | Oprava prasknutého potrubia - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 245,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
013/2024 | Router Ubiquiti Unifi Dream Michanine | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 539,77 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
014/2024 | Tričká Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 225,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0034/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | revízia spotrebičov, elektroinštalácie, bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 2 977,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
011/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
012/2024 | Revízia el. inštalácií | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 2 977,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |