Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119/2022 | Kopírovací papier A4 | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 738,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
120/2022 | Mesačný poplatok Proxia.Live services 11.-12.2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 48,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0179/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | vyúčtovanie - verejná správa SR ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 26.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | oprava telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 50,00 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 30,03 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | dodávka a inštalácia pieskovej fólie | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Janeček - P4U | 54004373 | 200,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 753,38 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,12 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,70 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 259,20 € | 04.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | časopisy | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | vyúčtovanie - redukcia AlzaPower, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 41,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | vyúčtovanie - podložka pod PC, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 21,60 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
121/2022 | BOZP značenie východov | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír Šimčík | 41926935 | 44,32 € | 28.10.2022 | 07.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
122/2022 | Slúchadlá | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 253,95 € | 28.10.2022 | 07.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
125/2022 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 790,80 € | 13.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
126/2022 | Doska na nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 13.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
124/2022 | Doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |