Všetky dokumenty
Počet záznamov: 899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0235/22 | preskakovačka Agility | Obchodná akadémia | 30775434 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 22,99 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | oprava potrubia vody | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 780,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | odborné prehliadky, skúšky - revízie NTL kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,28 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | vyúčtovanie - publikácia | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 98,10 € | 12.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 067,04 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 475,92 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 201,60 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | nástenka s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 125,88 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
152/2022 | Zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 50 235,32 € | 30.12.2022 | 09.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0253/22 | vyúčtovanie - lieky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
001/2023 | Tlač etikiet | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 206,35 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
002/2023 | Školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 968,91 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
006/2023 | Set mopov - 5 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 251,70 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
007/2023 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 320,23 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
008/2023 | Magnetické tabuľky na sklo | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIMAGNET, s.r.o. | 28155831 | 65,25 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
004/2023 | Aktualizácia programu Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,96 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |