Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0003/22 | vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/úprava priestorov (KV) - 1. časť fa | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 1 680,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 288,82 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,48 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 28.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 31.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 995,83 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,94 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,06 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 9 875,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 27,41 € | 03.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 204,00 € | 27.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 30,74 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 19,60 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK | 35716932 | 11 001,60 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 30,00 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 198,50 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra |