Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 896

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0093/22 vyúčtovanie - florbalové hokejky Obchodná akadémia 30775434 Florbal, s.r.o. 44887001 269,61 € 20.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 multifunkčná lavička, doprava Obchodná akadémia 30775434 Duvlan s.r.o. 36811033 129,90 € 04.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 978,59 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 27,28 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 PC sieť SANET Obchodná akadémia 30775434 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 1 829,00 € 03.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 435,60 € 10.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia Obchodná akadémia 30775434 ILLE - Papier - Service SK 36116947 419,40 € 11.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 stravovanie Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 2 088,00 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775434 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 84,38 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 vyúčtovanie - činky Obchodná akadémia 30775434 Chal-Tec GmbH DE814529349 782,10 € 20.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 vyúčtovanie - doprava Bratislava - Sereď Obchodná akadémia 30775434 M-travel Cestovná kancelária 35709847 252,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 vodoinštalačné práce Obchodná akadémia 30775434 EMMART 47230649 61,50 € 10.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 vodoinštalačné práce Obchodná akadémia 30775434 EMMART 47230649 724,60 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 odpadová nádobka Xerox Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 18,00 € 02.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 vybavenie posilňovne, cvičiace stroje Obchodná akadémia 30775434 inSPORTline 36311723 3 303,71 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 vyúčtovanie - ubytovanie a služby (projekt Erasmus+) Obchodná akadémia 30775434 Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus 2020814653 2 056,00 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 komunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 V lavici s.r.o. 08597511 12,00 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 tekuté mydlo Obchodná akadémia 30775434 Print-Office 54085292 11,98 € 11.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 výmena plastových okenných konštrukcií Obchodná akadémia 30775434 BRAJMAR TRADE 44215690 12 177,00 € 03.05.2022 09.06.2022 Faktúra