Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 481,70 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | oprava poškodeného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/22 | vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 229,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | tričká a mikiny s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 570,60 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 23.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | klávesnice Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | servis PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 222,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 1 429,00 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | kartotéková skriňa | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 234,60 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 694,66 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,74 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/oprava podlahy (BV) - 2. časť fa | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 720,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |