Všetky dokumenty
Počet záznamov: 905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066/2023 | pomôcka na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Forward Fitness - Ing. Jakub Minár | 47848049 | 71,24 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0114/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,18 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 968,56 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,94 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
065/2023 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
063/2023 | Oprava stien a vymaľovanie traktu B a C2 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 20 552,22 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
064/2023 | Výmena podlahy PVC podlahy v 9 triedach | Obchodná akadémia | 30775434 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 31 511,37 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0113/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 900,00 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | vyúčtovanie - knihy | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 718,43 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | servis čistiaceho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 541,20 € | 09.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 128,06 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
062/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0110/23 | čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775434 | Matej Gavlík - AZ - Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | letenky projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 7 262,48 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,04 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |