Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5786

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0035/18 Herecký výkon v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 CreatiZ s.r.o. 48298743 130,00 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0035/19 Hudobné nástroje do inscenácie Divadlo Aréna 30777810 Ms-Augustinium s.r.o. 47219670 658,00 € 24.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DF/0035/20 Preprava tovaru zo dňa 03.02.2020 (Divadlo Aréna - sklad a späť) Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 120,00 € 06.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DF/0035/21 BB_Kino Aréna Chýbate nám Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 28,80 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0035/22 Služby Flexilink MAN v období 01.02.2022 - 28.02.2022 Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 216,00 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DF/0035/23 Parkovné za mesiac 1/23 Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 29,64 € 08.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DF/0035/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0036/18 Repre; kávové kapsule Divadlo Aréna 30777810 Kávička.SK s.r.o. 46306595 237,60 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0036/19 Poplatky za telekomunikačné služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 507,50 € 25.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DF/0036/20 Prenájom reklamných plôch za mesiac január 2019 Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 06.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DF/0036/21 Elna264 overlock šijací stroj Divadlo Aréna 30777810 TEXCENTRUM s.r.o. 35748869 375,00 € 05.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0036/22 Licenčné odmeny za mesic 1/22 Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 274,04 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DF/0036/23 Nakreditovanie karty edenred 02/2023 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 186,78 € 03.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DF/0036/24 Sprostredkovanie herca na predstavení LADVINA a BElla Figura Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 440,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0037/17 Poplatok za projekciu filmu Lásky jedné plavovlásky Divadlo Aréna 30777810 National Film Archive 30777810 150,00 € 27.01.2017 18.04.2017 Faktúra
DF/0037/18 Tlač billboardov a citylightov (Bankári) Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 334,08 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0037/19 Vkladaná reklama do denníka SME; 19.01.2019 Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 720,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DF/0037/20 EPS pravidelná kontorla zariadenia /PK - 01/20 Divadlo Aréna 30777810 Palmyra s.r.o. 35797681 262,90 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DF/0037/21 Spotreba energie za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 560,68 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0037/22 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 583,98 € 01.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0037/23 Technická výpomoc pro predstaveniach 1/23 Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 60,00 € 09.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DF/0037/24 Oprava Nisan VN Divadlo Aréna 30777810 AUTO-IMPEX spol.s.r.o 17329477 332,30 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0038/17 Upgrade AUTOPLAN Kniha Jázd 2017 Divadlo Aréna 30777810 A - CORY s.r.o. 36382451 40,14 € 27.01.2017 18.04.2017 Faktúra
DF/0038/18 Reklamné služby Kino Aréna Január 2018 Divadlo Aréna 30777810 ABC produkčná s.r.o. 46353330 289,44 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0038/19 Kostýmy do inscenácie Divadlo Aréna 30777810 TEXTILER - Denisa Tichá 68943261 2 000,00 € 25.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DF/0038/20 Vkladaná inzercia v denníku SME; 04.01.2020 Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 600,00 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DF/0038/21 EPS mesačná kontorla zariadenia /MK Divadlo Aréna 30777810 Palmyra s.r.o. 35797681 39,83 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0038/22 Kancelársky material Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 150,82 € 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DF/0038/23 Spotreba energie za 1/23 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 693,63 € 09.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DF/0038/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 288,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra