Faktúry
Počet záznamov: 5786
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0035/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF/0035/19 | Hudobné nástroje do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ms-Augustinium s.r.o. | 47219670 | 658,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DF/0035/20 | Preprava tovaru zo dňa 03.02.2020 (Divadlo Aréna - sklad a späť) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 06.02.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
DF/0035/21 | BB_Kino Aréna Chýbate nám | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 28,80 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DF/0035/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.02.2022 - 28.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0035/23 | Parkovné za mesiac 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 29,64 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DF/0035/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0036/18 | Repre; kávové kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF/0036/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 507,50 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DF/0036/20 | Prenájom reklamných plôch za mesiac január 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DF/0036/21 | Elna264 overlock šijací stroj | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 375,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
DF/0036/22 | Licenčné odmeny za mesic 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 274,04 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0036/23 | Nakreditovanie karty edenred 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 186,78 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DF/0036/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení LADVINA a BElla Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 440,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0037/17 | Poplatok za projekciu filmu Lásky jedné plavovlásky | Divadlo Aréna | 30777810 | National Film Archive | 30777810 | 150,00 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DF/0037/18 | Tlač billboardov a citylightov (Bankári) | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 334,08 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF/0037/19 | Vkladaná reklama do denníka SME; 19.01.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DF/0037/20 | EPS pravidelná kontorla zariadenia /PK - 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DF/0037/21 | Spotreba energie za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 560,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DF/0037/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 583,98 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||||
DF/0037/23 | Technická výpomoc pro predstaveniach 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DF/0037/24 | Oprava Nisan VN | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 332,30 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0038/17 | Upgrade AUTOPLAN Kniha Jázd 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | A - CORY s.r.o. | 36382451 | 40,14 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DF/0038/18 | Reklamné služby Kino Aréna Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF/0038/19 | Kostýmy do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXTILER - Denisa Tichá | 68943261 | 2 000,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0038/20 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 04.01.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DF/0038/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia /MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DF/0038/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,82 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0038/23 | Spotreba energie za 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 693,63 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DF/0038/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 288,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |