Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1370

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/17 Vyúčtovacia faktúra - maloodber- február Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 135,00 € 09.02.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 JurisDAT-M.Medlen 47071073 25,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 Faktúra za lyžiarsky kurz od 27.01.2019 do 30.01.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SKI Čertovica s.r.o. 51038129 3 839,97 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 073,21 € 06.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/21 Faktúra za telekomunikačné služby 01.01.2021 - 31.01.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,22 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 Faktúra za seminár Stravné - Online (SR) 27. 01. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 42,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/23 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 3 408,96 € 22.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KYBERŠIKANA, s. r. o. 54524482 36,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/17 Poplatky za služby pevnej siete Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,24 € 09.02.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 Faktúra za elektrinu január 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 262,13 € 14.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 Faktúra za elektrinu január 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 262,56 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,80 € 07.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 237,85 € 10.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 40,73 € 22.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2024 - 05. 02. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 64,25 € 06.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/17 Vyučtovanie vykur.plynu za január 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 2 434,45 € 09.02.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,90 € 08.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 Faktúra za prepravu osôb na lyžiarsky kurz Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Fermo s.r.o. 44897162 960,04 € 11.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Január 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 27,00 € 10.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.01.2021 do 05.02.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 42,35 € 16.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/23 Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 244,80 € 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 546,56 € 06.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0019/17 Obedy za február 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 128,35 € 17.02.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/18 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 89,16 € 12.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 53,50 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 Faktúra za elektrinu január 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 310,54 € 10.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Január 2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 16.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 Faktúra za sáčky do vysávača Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 40,00 € 03.02.2022 11.02.2022 Faktúra