Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0034/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - vodné a stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 71,33 € | 13.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Faktúra za seminár PAM 33.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 205,66 € | 12.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.02. 2021 - 08.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,55 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 45,98 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0036/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenie zmluvy za obdobie Január - Marec /2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 116,28 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Faktúra za príručku Zákonníka práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,50 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 26.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Faktúra za diagnostiku siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 49,20 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Faktúra za Vasárnap 2023/007 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 190,80 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0037/17 | Faktúra za balíček - Príručka mzdovej účtovníčky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,20 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvyšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q. 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 98,08 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 122,17 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,24 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | Faktúra za DP240092/02 - 02--2024 UJSZO.com - pr clanok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | Faktúra za odber zemného plynu za apríl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 70,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 1-3/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,71 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 201,11 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |