Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1370

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/24 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 08.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0035/17 Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - vodné a stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 71,33 € 13.03.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 Faktúra za seminár PAM 33.01 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 60,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 205,66 € 12.03.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 27,00 € 02.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.02. 2021 - 08.03.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 34,55 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 45,98 € 02.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Regionálne vzdelávacie centrum 37986635 47,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,34 € 08.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/17 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenie zmluvy za obdobie Január - Marec /2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 07.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 116,28 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 Faktúra za príručku Zákonníka práce Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 15,50 € 01.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 56,00 € 07.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 26.03.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 42,00 € 30.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 Faktúra za diagnostiku siete Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SIMMONS Slovakia,s.r.o 44283067 49,20 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 Faktúra za Vasárnap 2023/007 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 190,80 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 12.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/17 Faktúra za balíček - Príručka mzdovej účtovníčky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 16,20 € 04.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,80 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvyšená sadzba Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 33,54 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q. 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 98,08 € 08.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 GGFS s.r.o. 47079690 1 152,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/22 Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 122,17 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0037/23 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 295,24 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/24 Faktúra za DP240092/02 - 02--2024 UJSZO.com - pr clanok Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 60,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0038/17 Faktúra za odber zemného plynu za apríl 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 70,00 € 05.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 1-3/2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,71 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 201,11 € 20.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0038/21 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra