Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/23 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 160/2023 z 18. 07. 2023 a Súpisu prác za vykonané stavebné práce na akcii "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 30 798,74 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Faktúra za opravu podlahy v suteréne a v kuchynke | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | Faktúra za nákup školskej zostavy Daniel II | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Faktúra za počítače HP 460-a200nc | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | Faktúra za lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Faktúra za lyžiarsky kurz od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SKI Čertovica s.r.o. | 51038129 | 3 839,97 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | Faktúra za opravu chemickej učebne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 3 838,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Faktúra za školský nábytok - zostava Daniel II a zostava učiteľa Daniel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 799,99 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 3 717,68 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 660,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | Faktúra za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním "krátkeho filmu" projektu "moja stredná škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 500,00 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Faktúra za konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 3 499,44 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Faktúra za dodanie a montáž ALU vchodových dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Plast Tech s.r.o. | 36271128 | 3 360,24 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | Faktúra za výmenu termostatických radiátorových ventilov a hlavíc a opravu radiátorov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 3 078,00 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 3 025,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | Faktúra za školský nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 021,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | Faktúra za nákup notebookov - HP 250G7 175T3EA | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 676,00 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | Faktúra za kancelársku techniku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 2 591,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | Vyučtovanie vykur.plynu za január 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 2 434,45 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |