Faktúry
Počet záznamov: 1355
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | Vyučtovanie vykur.plynu za december 2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 532,44 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 01.01.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 03.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 05.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/17 | Zrážková voda za IV.Q 2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 104,36 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 110,15 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Faktúra za elektrinu december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,16 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,56 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,60 € | 08.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Faktúra za webhosting a obnovy domény http://www.szenczigsz.sk/ za rok 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 08. 2022 - 31. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -4,84 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/17 | Za odber elekt. energie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 210,54 € | 13.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Faktúra za elektrinu december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 204,18 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 184,93 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,40 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1,76 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Poplatky za služby pevnej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,11 € | 12.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Faktúra za Webhosting a obnova domény | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 204,00 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,34 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Faktúra za elektrinu december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,51 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Faktúra za webhosting a obnovy domény http://www.szenczigsz.sk/ za rok 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 83,65 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |