Faktúra č. DFBV/0070/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0070/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za údržbu kopírovacieho stroja Canon
  • Dátum doručenia: 12.07.2018
  • Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0008/18
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0008/18 Objednávame servis na kopírovací stroj Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 68,40 € 19.06.2018 25.06.2018 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť