Faktúra č. DFBV/0118/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0118/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov
  • Dátum doručenia: 17.08.2023
  • Celková hodnota: 127,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0043/23
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0043/23 Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných prístrojov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bc.Róbert Grof 44445580 127,10 € 16.08.2023 18.08.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť