ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
Informácie
- Názov: ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
- IČO: 00160326
- Adresa: Lichnerova 69, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 254
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 546,56 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2024 - 08. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 535,77 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 592,92 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0042/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2024 - 08. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0045/24 | Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 982,71 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 375,76 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0211/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 544,12 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2023 - 08. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 570,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2023 - 08. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |