Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/17 | Strava klienti za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 711,16 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | Strava klienti za 8/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 49,78 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | Strava zamestnanci za 9/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,11 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | Strava klienti za 9/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 168,97 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | Strava klienti za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 413,85 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | Strava zamestnanci za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 55,04 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,20 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | Strava klienti za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 615,47 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | Strava klienti za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,85 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | Strava zamestnanci za 11/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 111,51 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | Strava klienti za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 493,66 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | Strava klienti za 11/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,98 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | Strava zamestnanci za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 80,64 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 857,26 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | Strava klienti za 12/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 134,57 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/15 | Strava klienti za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 163,36 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/15 | Strava klienti za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 333,70 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/14 | Kom. odpad DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | Kom. odpad DSS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/15 | Kom. odpad za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/15 | Kom. odpad za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/15 | Kom. odpad za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | Kom. odpad za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | Kom. odpad za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/15 | Kom. odpad za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |