Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0213/16 Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2016 do 22.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 182,71 € 25.11.2016 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0213/15 Servis kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 232,20 € 16.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0212/22 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 198,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0212/20 Internet a pevné linky za 12/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,65 € 08.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0212/19 Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 167,34 € 03.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0212/18 Káble k hudobným nástrojom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MUZIKER, a.s. 35840773 27,14 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0212/17 Telefóny za 11/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,81 € 06.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0212/16 Nákup a výmena poškodených bet´. dielcov - tepl. kanál Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LJUBAN VUKMIROVIC 35307773 1 194,00 € 28.10.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0212/15 Poistenie poskytovaných služieb Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 349,86 € 14.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0211/22 Strava klienti za 12/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 500,21 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0211/20 bOZP a PO za 12/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 07.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0211/18 Materiál pre výchovnú činnosť Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Epifany s.r.o. 48261653 33,27 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0211/17 Antivirus pre 5 PC na 1 rok. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 06.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0211/16 Kompletné čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 480,12 € 24.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0211/15 Pracie prášky a dezinfekčný havon Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 352,18 € 14.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0210/22 Xbox One- adaptér Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hemi-svět cz s.r.o. 01526022 105,40 € 23.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0210/20 Mobilné telefóny za 12/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 30,29 € 07.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0210/19 PC Lenovo ThnikCentr M720s SFF Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 710,18 € 23.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/18 Asfaltová krytina Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 129,04 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0210/17 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 105,60 € 04.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0210/16 4 postele a matrace Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 699,20 € 24.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0210/15 El. energia DSS za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -194,23 € 12.10.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0209/22 Počítačové služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 178,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0209/20 Voda od 29.11.2020 do 28.12.2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 153,86 € 04.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0209/19 Office 2019 Profesional Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 RA Software s.r.o. 04885414 209,99 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/18 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0209/17 BOZP, PO, PZS za 11/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0209/16 Poistenie budovy DSS od 4.12.2016 do 3.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 285,76 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0209/15 PC ASUS K31ADE-CZ004S Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 406,00 € 12.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0208/22 Údržbársky materiál - svietidlá Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LEDart s.r.o. 50020552 69,88 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra