Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0213/16 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2016 do 22.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 25.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/15 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 232,20 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 198,00 € | 28.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | Internet a pevné linky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,65 € | 08.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | Káble k hudobným nástrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 27,14 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | Telefóny za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 06.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/16 | Nákup a výmena poškodených bet´. dielcov - tepl. kanál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LJUBAN VUKMIROVIC | 35307773 | 1 194,00 € | 28.10.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/15 | Poistenie poskytovaných služieb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Strava klienti za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 500,21 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | bOZP a PO za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Materiál pre výchovnú činnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 33,27 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | Antivirus pre 5 PC na 1 rok. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/16 | Kompletné čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 480,12 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/15 | Pracie prášky a dezinfekčný havon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 352,18 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | Xbox One- adaptér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hemi-svět cz s.r.o. | 01526022 | 105,40 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | Mobilné telefóny za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,29 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | PC Lenovo ThnikCentr M720s SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 710,18 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | Asfaltová krytina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 129,04 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 105,60 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/16 | 4 postele a matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 699,20 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 178,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | Voda od 29.11.2020 do 28.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | Office 2019 Profesional | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 209,99 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | BOZP, PO, PZS za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/16 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2016 do 3.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/15 | PC ASUS K31ADE-CZ004S | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 406,00 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Údržbársky materiál - svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 69,88 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |