Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/22 | PZP FIAT od 6.3.2023 do 5.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 184,78 € | 28.12.2022 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | Telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,86 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | Náradie na cvičenie pre klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 52,09 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | Strava klienti za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 493,66 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/16 | ESET Antivirus pre 5 zariadení - aktualizácia na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/15 | Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,54 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | BOZP a PO za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | Strava zamestnanci za 11/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 111,51 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/16 | Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1-I.T.C-Sk s.r.o. | 48170640 | 798,00 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/15 | Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | Mobily za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,04 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | BOZP a PO za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MOBELIX SK, s.r.o. | 35903414 | 289,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | Mobilné telefóny za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,77 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/16 | Kuchynská linka SARA SOMO 260 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 233,60 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/15 | platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Voda od 29.11.2022 do 28.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | Strava klienti za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 673,09 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | Mobilné telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,46 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | PC Notebook Dell Vostro 3578 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 780,50 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | Odber kuchynského odpadu za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/16 | Oprava kúpeľní v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 2 430,24 € | 25.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/15 | Povinné zmluvné poistné Seat od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 100,75 € | 19.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Služby zodpovednej osoby za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | El. energia DSS za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 820,98 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 118,80 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | Pracovné poltopánky, ponožky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 1 229,76 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 251,32 € | 07.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |