Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0217/22 PZP FIAT od 6.3.2023 do 5.3.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 184,78 € 28.12.2022 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0217/19 Telefóny za 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,86 € 09.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0217/18 Náradie na cvičenie pre klientov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 52,09 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0217/17 Strava klienti za 11/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 493,66 € 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0217/16 ESET Antivirus pre 5 zariadení - aktualizácia na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 02.12.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0217/15 Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,54 € 26.10.2015 11.11.2015 Faktúra
DFBV/0216/22 BOZP a PO za 12/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0216/19 Služby zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 08.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0216/18 Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 402,80 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0216/17 Strava zamestnanci za 11/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 111,51 € 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0216/16 Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 1-I.T.C-Sk s.r.o. 48170640 798,00 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0216/15 Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OHL ŽS SK, a.s. 43941664 1,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0215/22 Mobily za 12/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 27,04 € 05.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0215/19 BOZP a PO za 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 08.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0215/18 Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 289,60 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0215/17 Mobilné telefóny za 11/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 32,77 € 08.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0215/16 Kuchynská linka SARA SOMO 260 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 233,60 € 30.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0215/15 platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0214/22 Voda od 29.11.2022 do 28.12.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 29.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0214/20 Strava klienti za 12/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 673,09 € 13.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0214/19 Mobilné telefóny za 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 25,46 € 07.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0214/18 PC Notebook Dell Vostro 3578 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 780,50 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0214/17 Odber kuchynského odpadu za 11/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0214/16 Oprava kúpeľní v DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 THERMIS s.r.o. 17314381 2 430,24 € 25.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0214/15 Povinné zmluvné poistné Seat od 1.1.2016 do 31.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 100,75 € 19.10.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0213/22 Služby zodpovednej osoby za 12/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 27.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0213/20 El. energia DSS za 12/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 820,98 € 11.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0213/19 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 118,80 € 07.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0213/18 Pracovné poltopánky, ponožky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 1 229,76 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0213/17 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 251,32 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra