Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/20 | Deky, uteráky, paéplóny, vankúše | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 724,50 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/15 | Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 55,99 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Program - Kniha jázd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 37,20 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | Chladnička do sesterne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 283,99 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | Prenosný telefón Panasonic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 49,19 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | Glukomer a tlakomer | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 91,19 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/15 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELEKTRO, Jaroslav Fekete | 37144618 | 165,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/15 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELEKTRO, Jaroslav Fekete | 37144618 | 165,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/16 | Poťah na matrac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 188,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | IS Cygnus 1Q | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0104/22 | Stavebné práce potrebné po oprave havárie vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 116,00 € | 26.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 392,80 € | 10.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 703,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 259,89 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 254,20 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 781,61 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 32,87 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 232,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |