Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/20 Deky, uteráky, paéplóny, vankúše Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 724,50 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0094/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 215,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 240,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 215,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 240,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0050/15 Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VISION Tech, s.r.o. 46411321 55,99 € 10.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/19 Program - Kniha jázd Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Martin Šurina Kamar software 36953831 37,20 € 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0184/23 Chladnička do sesterne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 283,99 € 18.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Prenosný telefón Panasonic Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 49,19 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Glukomer a tlakomer Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 91,19 € 25.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0270/15 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELEKTRO, Jaroslav Fekete 37144618 165,00 € 15.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0270/15 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELEKTRO, Jaroslav Fekete 37144618 165,00 € 15.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0223/16 Poťah na matrac Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SLOVCARE s.r.o. 46520261 188,00 € 08.12.2016 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0005/24 IS Cygnus 1Q Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 855,43 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 855,43 € 03.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0104/22 Stavebné práce potrebné po oprave havárie vodovodného potrubia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PS Stav s.r.o. 52669947 4 116,00 € 26.08.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PS Stav s.r.o. 52669947 5 392,80 € 10.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0031/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 703,00 € 07.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 259,89 € 16.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 254,20 € 14.11.2019 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 781,61 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 488,74 € 20.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 32,87 € 13.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 232,00 € 25.02.2020 06.03.2020 Faktúra