Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0191/15 | BOZP, PO a PZS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | El. energia DSS za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 81,83 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | El. energia Nocľaháreň za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/15 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 232,20 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/15 | Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 3 150,00 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/15 | Pracie prášky a dezinfekčný havon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 352,18 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/15 | platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/15 | Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 7 500,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/15 | Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/15 | El. energia Nocľaháreň za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/15 | Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 252,40 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 29.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/15 | Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,54 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/15 | BOZP, PO a PZS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/15 | Internet za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/15 | Strava klienti za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 182,84 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 70,80 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/15 | Strava klienti za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 611,93 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/15 | Kom. odpad DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/15 | Voda od 3.10.2015 do 2.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/15 | Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,48 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra |