Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0002/16 Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 EURO REAL, spol. s r.o. 31341608 83 760,96 € 24.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFKV/0007/20 Čiastkové plnenie zákazky - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Pollák Ladislav 11850981 50 497,69 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFKV/0002/20 Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 41 542,62 € 06.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFKV/0001/19 Stavebné práce "Prestavba kotolne na tvorivú dielňu" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SMM s.r.o. 50986121 35 431,84 € 30.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFKV/0002/21 Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Pollák Ladislav 11850981 26 325,60 € 09.04.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0164/19 Oprava kúpelne na prízemí DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 13 651,15 € 15.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Dokončovacie stavebné práce, maľovanie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAPEKA s.r.o. 36688843 13 379,10 € 14.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0221/17 Dodávka a montáž podlahových krytín Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 František Nemec STAVREM 34776125 11 720,93 € 12.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0101/22 Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Taedium s.r.o. 50843079 9 571,63 € 16.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0039/24 Stravovanie klienti 3/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 380,64 € 03.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0029/24 Stravovanie klienti 2/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 988,90 € 07.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFBV/0140/23 Stravovanie klienti 10/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 923,15 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Stravovanie klienti 5/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 848,34 € 05.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 Stravovanie klienti 6/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 765,87 € 06.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 Stravovanie klienti 01/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 699,66 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/23 Stravovanie klienti 3/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 673,67 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Stravovanie klienti 8/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 563,13 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Stravovanie klienti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 535,56 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 Stravovanie klienti 9/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 501,99 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Stravovanie klienti 12/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 398,76 € 22.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/23 Stravovanie klienti 7/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 136,42 € 02.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Stravovanie klienti 4/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 114,84 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFKV/0006/20 Zákazka - Úprava plochy pre dopravnú obsluhu zastrávňovacou dlažbou Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Pollák Ladislav 11850981 7 894,44 € 14.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0025/23 Stravovanie klienti 2/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 7 696,76 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFKV/0003/15 Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 7 500,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0012/22 Strava klienti za 1/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 7 282,85 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 Strava klienti za 3/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 7 176,97 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0137/23 Oprava a čistenie vykurovacieho systému Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GEOLAN s.r.o. 31357504 7 111,20 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFKV/0003/18 Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AZ kovo s.r.o. 35739932 7 020,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0011/23 Vyúčtovanie stravy za január 2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 981,16 € 03.02.2023 17.02.2023 Faktúra