Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3048

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0275/23 odborný seminár "Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania 35900831 89,00 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0310/22 oprava sušičky T9 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 115,52 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0283/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0280/23 veľkokapacitný kontajner Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Smart EU 50170155 244,80 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0312/22 parné čistenie a dezinfekcia priestorov CSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marko Kovács Vyčistímto.sk 50791559 1 500,00 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0278/21 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ROIN s.r.o. 35848901 651,60 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0323/23 pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Ježo - JM design 43914161 993,28 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0292/22 dezinfekčné a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 250,77 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0266/21 notebook, pc príslušenstvo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 3 240,01 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0043/24 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 309,84 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ARES, spol. sr.o. 31363822 1,00 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0063/18 Pracovné rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 47719150 660,00 € 04.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/17 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 099,93 € 04.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/19 Odstránenie havarijnej situácie HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 765,60 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/20 Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 729,47 € 03.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0021/21 Covid testy, pulzný oximeter, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 899,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0276/23 poťah na žehlič Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 156,00 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0276/21 servis, prehliadka Seat Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BOAT, a.s. 35756764 205,45 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0316/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 747,45 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0283/22 ESET licencie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 576,00 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra