Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3048
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/22 | informačný systém CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 5 550,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,98 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0259/18 | Odstránenie havar.situácie HE(plyn.ohrievač) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 576,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/20 | jednorazové rúška, ochranné sety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 500,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GastroRex | 35783052 | 444,56 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 141,30 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 444,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/18 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 140,42 € | 16.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/20 | odpadové vrecia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | stravovanie 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 10 000,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | batérie do polohovacích kresiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 749,76 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 752,68 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 519,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,50 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0260/20 | kondenzačný kotol Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 3 107,76 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 659,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0270/20 | petangové ihrisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Patrik Kubíček | 43026915 | 2 623,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | Kurz Tvorba individuálnych plánov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 700,00 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | servis klimatizácie Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 110,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Q.B.F., s.r.o. | 36651745 | 600,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |